Добрый день,
Цитата: Нашли лишнее поступление услуги в 2016 году ( с НДС). Нужно ли подавать уточненку по НДС и Прибыли или как то можно в текущем периоде поправить. Если можно то как?
Эту услугу вы приняли в расходы? НДС взяли к вычету? Если ДА, то нужны уточненки по НДС и налогу на прибыль:
Цитата: 1.При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.
Сначала необходимо доплатить налог и пени, затем сдавать уточненную декларацию, что бы избежать штрафа.