Добрый вечер. Было одно ИП, которое занималась оптовой торговлей, оно прикрылось и открыли такое же только забыли указать, что на упрощенке. В итоге ИП на ОСН торгует остатками предыдущего ИП. Для корректировки 2 квартала по декларации НДС начисляю на проданные накладные НДС. Вопрос, у меня есть часть товара, где нам продавали без НДС и часть с НДС(уже на новое ИП). Как правильно начислить на остатки? и может ли у меня в счет-фактуре быть и с НДС и без НДС? Процентовка товара без НДС составляет 80% от всей продукции.